福船集团召开2018年审计工作会议
2018-04-09

4月4日下午,福船集团召开2018年审计工作会议。集团公司纪委书记陈幸、审计部全体人员及系统企业分管审计工作的领导、审计机构负责人等近20人参加会议。

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会上,各单位汇报了2017年审计工作开展情况、2018年审计工作思路,对集团公司审计工作提出建议和要求。

集团公司审计部通报了2017年审计工作完成情况及取得成效、审计发现的主要问题及其整改进展,传达了省国资委《关于做好2018年内部审计工作的通知》、集团公司《关于进一步加强制度执行力建设意见》等文件精神,提出了集团公司2018年审计队伍、审计业务的管理目标及审计工作思路,部署了集团公司各单位2018年审计工作开展重点。

陈幸纪委书记肯定了集团公司及权属企业在2017年审计工作中取得的成效,同时指出,根据上级文件关于进一步深化国有企业和国有资本审计监督的要求,2018年集团系统审计工作任务依然繁重,他强调:一要高度重视审计工作,进一步优化审计环境。各企业要积极落实《内审指引》要求,强化审计机构和审计队伍的建设,探索建立审计集中化管理体制,推进集团审计队伍统一管理,切实提高集团管控力和内部审计工作的独立性。二要扎实开展审计工作,强化审计结果运用。各个企业要关注审计重点,扩大审计覆盖面,将内部审计工作向深度和广度推进;同时,要强化审计结果运用,加强对整改工作的督促检查,落实问题整改,将审计结果作为考核、任免、奖惩企业领导干部的重要依据。三要把握审计发展趋势,做好审计工作规划。企业要准确把握审计职能的新定位、审计改革的新形势和审计监督的新要求,把优化管理、整合资源、锻炼队伍、提升能力作为今后审计工作的重要任务。四要强化监督协同,提高监督实效。要加强与纪检监察、监事会、财务等部门的沟通协调,建立经常性信息通报与交流、问题线索移送、查处结果反馈等工作机制,形成监督合力。五要严肃工作纪律,提升业务素养。审计人员要遵循审计职业道德,保持学习状态,扩大知识储备,提高专业胜任能力,为企业稳健发展保驾护航


(信息来源:审计部)

 


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